|
|
Faktúra |
Faktura_skola_016_2012
|
Predmet plnenia: dobropis z vyúčtovania za odber el. energie, fa. č. 22110005659.
|
-148,68 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_012_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.
|
4565 € vrátane DPH |
s DPH |
|
Zmluva_skola_001_2012
|
13.01.2012 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_049_2012
|
Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1201185.
|
30,58 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_002_2012
|
Predmet plnenia: tlačiareň, náplne do tlačiarní
|
500vrátaneDPH; |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_003_2012
|
potraviny
|
110,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
V.O.S. s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_007_2012
|
Predmet plnenia: Časopis PC Revue, fa. č. 1100003474.
|
32,90 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Digital Vision s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_002_2012
|
potraviny
|
936,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
MILK AGRO s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_002/2012
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Kolenič Ondrej |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_003_2012
|
Tlač informačných brožúr o škole
|
210 € s DPH |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ADIN s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_006_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002
|
41,94 € vrátane DPH, |
s DPH |
Objednavka_ skola_001_2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_001_2012
|
potraviny
|
459,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_001_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy
|
41,94 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová, riaditeľka školz |
štatutár |
|
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_002_2012
|
Prehliadka konvektomatu, oprava bojlera.
|
37,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Multi-Club s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_004_2012
|
potraviny
|
385,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_001/2012
|
potraviny
|
721,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_004_2012
|
Predmet plnenia: vybavenie toaliet spotrebným materiálom, fa. č. 801685
|
204,48 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
ILLE, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_003_2012
|
Predmet plnenia: upratovacie vozíky fa. č. 2012001
|
1108vrátaneDPH. |
s DPH |
123/2011
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ing. Imrich Fekete, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_014_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 110120
|
157,89 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_038_2011
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_008_2012
|
Kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_002_2012
|
Predmet plnenia: odborná publikácia, fa. č. 13459/2012.
|
49 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Ajfa+Ajvis s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|