|
|
Faktúra |
Faktura_skola_078_2012
|
Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.
|
799,92 |
s DPH |
|
9/2012
|
05.03.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb Prešov s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_031/2012
|
potraviny
|
91,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_028/2012
|
potraviny
|
73,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_026/2012
|
potraviny
|
563,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
HISPA s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_027/2012
|
potraviny
|
739,66 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_050_2012
|
potraviny
|
51,59 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
RYBA Košice s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_029/2012
|
potraviny
|
857,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MILK AGRO s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_046_2012
|
potraviny
|
192,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_048_2012
|
potraviny
|
59,46 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_047_2012
|
potraviny
|
38,52 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Anna Lešková FLORIDA |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_045_2012
|
potraviny
|
466,61 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Pagurko Pavol |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_075_2012
|
Profylaktická údržba kopírovacieho stroja.
|
82,30 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Ikaro s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_074_2012
|
Upgrade ASC rozvrhy 2012.
|
63 € vrátane DPH, |
s DPH |
16/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_073_2012
|
Rozlišovacie tielka
|
225 € vrátane DPH |
s DPH |
11/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
ABL šport |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_070_2012
|
Plakety J. A. Komenského
|
134,00 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_072_2012
|
Kancelárske potreby
|
9,60 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_069_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
341,22 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_015_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
946,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_071_2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
54,58 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Eltra - elmat s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_025/2012
|
potraviny
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |