|
Faktúra |
Faktura_skola_025_2012
|
Predmet plnenia: elektroinštalačný materiál, fa. č. 120013
|
38,60 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Tvoja Doba s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_132_2012
|
Aktualizácia publikácie: profesijný rozvoj zamestnancov školy.
|
37.75vrátaneDPH. |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
25.04.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_099_2012
|
Aktualizácia publikácie: profesijný rozvoj zamestnancov školy.
|
39,35 € vrátane DPH. |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_227_2012
|
Aplikačné programové vybavnie
|
233,02 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
IVES |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
31.07.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_467_2012
|
Audiovizuálna a PC technika
|
731,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
NAY a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_083_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi
|
713,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
10.10.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_015_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
946,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_081_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
946,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
15/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
05.03.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_315_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
713,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_143_2012
|
Bazén pre plavecký výcvik
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.05.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_006_2012
|
Bezkontaktné čipy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Jedálenské informačné systémy |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
04.06.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_174_2012
|
Bezkontaktné čipy na výdaj stravy
|
600,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Jedálenské informačné systémy |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
05.06.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_071_2012
|
Brúsenie a lakovanie parkiet
|
2 042,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Dušan Bača |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
06.09.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_319_2012
|
CD - MP3 prehrávač
|
84,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
NAY a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_091_2012
|
CD rádioprehrávač
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
NAY a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
17.10.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_034_2012
|
Cestovné poistenie
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Union poisťovňa a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
04.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_444_2012
|
Chladnička
|
1 628,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/005
|
Chlieb, pečivo a súvisiace produkty
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2019 |
10.04.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
21.05.2019 |
Ing. M. Orosová - Pekáreň Šariš |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
22.05.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
402/2020
|
Chlieb, pečivo a súvisiace produkty
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2020 |
20.06.2020 |
12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy |
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_011_2012
|
Ciachovanie váh ŠJ 1+ ŠJ 2
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Vandžur Stanislav |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
12.09.2012 |