|
|
Faktúra |
Faktura_skola_065_2012
|
Kúrenie a ohrev vody.
|
4744,45 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_064_2012
|
Kúrenie a ohrev vody.
|
6681,12 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_063_2012
|
Telefónne služby
|
32,12 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_009_2012
|
Ubytovanie účastníkov športového podujatia.
|
197,41 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Fresh Food s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_010_2012
|
Plakety J. A. Komenského
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_019/2012
|
potraviny
|
119,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_060_2012
|
Stravovanie účastníkov športového turnaja.
|
197,41 € vrátane DPH |
s DPH |
objednavka_skola_009_2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Fresh Food |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_059_2012
|
Stravovanie účastníkov športového turnaja.
|
239,40 € vrátane DPH |
s DPH |
objednavka_skola_004_2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Mestké športové kluby |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_038_2012
|
potraviny
|
232,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_037_2012
|
potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_058_2012
|
Prenájom ľadovej plochy
|
688,06 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_055_2012
|
Telefónne služby
|
15,32 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Swan a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_054_2012
|
Tlač informačných brožúr
|
210 € vrátane PH |
s DPH |
Objednavka_skola_003_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Adin s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_056_2012
|
E-mailový predaj Prešovského večerníka
|
36 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Privatpress s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_057_2012
|
Kancelárske potreby
|
154,55 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_008_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_036_2012
|
potraviny
|
203,21 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_034_2012
|
potraviny
|
132,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_009_2012
|
Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.
|
1999,80 € bez DPH |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb Prešov s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_035_2012
|
potraviny
|
149,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_046_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
37,84 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |