|
|
Faktúra |
Faktura_skola_045_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
98,23 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_046_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
37,84 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_047_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
318,67 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_049_2012
|
Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1201185.
|
30,58 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_043_2012
|
Dodávka materiálu - vybavenie toaliet.
|
204,48 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Ille-Papier-Service Sk spo. s r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_050_2012
|
Materiál pre výpočtovú techniku.
|
251,72 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_007_2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_051_2012
|
Čistiace prostriedky
|
225,02 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ing. Anton Ferec - TOPO |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_118_2012
|
Kúrenie a ohrev vody.
|
7089,59 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_117_2012
|
Kúrenie a ohrev vody.
|
5 661,82 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_003_2012
|
Tlač informačných brožúr o škole
|
210 € s DPH |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ADIN s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_054_2012
|
Tlač informačných brožúr
|
210 € vrátane PH |
s DPH |
Objednavka_skola_003_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Adin s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_055_2012
|
Telefónne služby
|
15,32 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Swan a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_008_2012
|
Kacelárske potreby
|
133,56 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_044_2012
|
Mesačná splátka za odber plynu.
|
215 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_002_2012
|
Prehliadka konvektomatu, oprava bojlera.
|
37,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Multi-Club s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
06.02.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_003_2012
|
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Stabilita, d.d.s., a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_034_2012
|
Vodné, stočné, fa. č. 2115612337
|
942,29 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_035_2012
|
Predmet plnenia: prístup k službám virtuálnej knižnice v roku 2012, fa. č. 520121166
|
198,72 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_036_2012
|
Predplatné časopisu škola pre rok 2012, fa. č. 129960
|
20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Mel |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_037_2012
|
Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár; fa. č. 120100161
|
39 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
ProekoBa s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|