|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen1_003_2012
|
Čistiace prostriedky
|
14,04 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_053_2012
|
Čistiace prostriedky
|
14.04vrátaneDPH. |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_003_2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_048_2012
|
Telefónne služby
|
144,06 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_050_2012
|
Materiál pre výpočtovú techniku.
|
251,72 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_007_2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_051_2012
|
Čistiace prostriedky
|
225,02 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ing. Anton Ferec - TOPO |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_052_2012
|
Kuchynská pomôcka
|
19,44 |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_004_2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Eurogastrop s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_007_2012
|
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení.
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
AXA d.d.s., a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_047_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
318,67 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_046_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
37,84 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_045_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
98,23 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_035_2012
|
potraviny
|
149,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_009_2012
|
Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.
|
1999,80 € bez DPH |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb Prešov s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_034_2012
|
potraviny
|
132,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_056_2012
|
E-mailový predaj Prešovského večerníka
|
36 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Privatpress s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_057_2012
|
Kancelárske potreby
|
154,55 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_008_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_054_2012
|
Tlač informačných brožúr
|
210 € vrátane PH |
s DPH |
Objednavka_skola_003_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Adin s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_055_2012
|
Telefónne služby
|
15,32 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Swan a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_036_2012
|
potraviny
|
203,21 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_058_2012
|
Prenájom ľadovej plochy
|
688,06 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_037_2012
|
potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |