|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_150_2012
|
potraviny
|
98,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_458_2012
|
Športové potreby - rýchlokorčuľovanie
|
167,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
ABL šport |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_152_2012
|
potraviny
|
739,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
MILK AGRO s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_253_2012
|
potraviny
|
196,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_253_2012
|
potraviny
|
196,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_246_2012
|
potraviny
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_148_2012
|
potraviny
|
48,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Anna Lešková FLORIDA |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen1_045_2012
|
RAM pamäť k PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
AXDATA s.r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_448_2012
|
Dodávka a montáž vzduchotechniky v objekte stravovacieho zariadenia.
|
23 161,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Multi Sk s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_455_2012
|
Kúrenie a ohrev vody
|
6 454,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_454_2012
|
Rohože
|
109,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ing. Anton Ferec - TOPO |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_453_2012
|
Telekomunikačné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_452_2012
|
Telekomunikačné služby
|
78,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_451_2012
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO
|
239,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
BTS-PO s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_450_2012
|
Laminátové dosky.
|
60,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Jaf Holz Slovakia s. r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_446_2012
|
Vybavenie kuchyne
|
703,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Statnislav Pribula - SP TRADE |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_447_2012
|
Vybavenie kuchyne
|
951,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Statnislav Pribula - SP TRADE |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_445_2012
|
Kuchynské potreby
|
1 414,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_444_2012
|
Chladnička
|
1 628,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_443_2012
|
Prenájom bazénov pre záujmový útvar
|
80,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |