|
|
Faktúra |
Faktura_skola_466_2012
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 352.42 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Jozef Levendovský |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_465_2012
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 830,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Jozef Levendovský |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_464_2012
|
Materiál na údržbu.
|
47,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Haus Seman s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_463_2012
|
Výmena podláh
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Fawell s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_462_2012
|
Zhotovenie plastových dverí
|
11 837,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Movyrob, Ing. Miroslav Mularčík |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_471_2012
|
Zhotovenie náplne okien
|
126,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Movyrob, Ing. Miroslav Mularčík |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_472_2012
|
Prenájom bazénov pre záujmový útvar
|
60,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_254_2012
|
potraviny
|
562,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MILK AGRO s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_250_2012
|
potraviny
|
181,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_249_2012
|
potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_248_2012
|
potraviny
|
1 033,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_247_2012
|
potraviny
|
66,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Anna Lešková FLORIDA |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_154_2012
|
potraviny
|
708,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_153_2012
|
potraviny
|
272,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
HISPA s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_151_2012
|
potraviny
|
1 410.20 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_459_2012
|
Hračky pre školský klub detí
|
112,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alltoys |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_460_2012
|
Športové potreby
|
241,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Viktor Hirkala |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_461_2012
|
Materiál na údržbu
|
116,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Karma a spol., Ľubomír Karabinoš |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_457_2012
|
Športové potreby - rýchlokorčuľovanie
|
198,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Hockey4you, Jiří Tobiáš |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_149_2012
|
potraviny
|
798,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
19.12.2012 |