|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
59/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
30 957,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
2 mesiace odo dňa podpisu zmluvy |
18.03.2021 |
Michal Paciga, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
10.03.2021 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
462/2020
|
Výmena okenných výplní a s tým súvisiace práce
|
11 120,74 |
bez DPH |
|
|
15.06.2020 |
30.06.2020 |
2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy |
08.07.2020 |
Ing. Miroslav Mularčík - Movyrob |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
08.07.2020 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
461/2020
|
Výmena okenných a dverných výplní a s tým súvisiace práce a kompletná oprava schodov
|
19 929,49 |
bez DPH |
|
|
15.06.2020 |
30.06.2020 |
2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy |
08.07.2020 |
Ing. Miroslav Mularčík - Movyrob |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
08.07.2020 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
PO-2019/677
|
Dodávka a výmena okien
|
19 155.54 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
10.10.2019 |
2 mesiace od podpisu zmluvy |
14.10.2019 |
Ing. Miroslav Mularčík - Movyrob |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
26.09.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/412
|
Oprava priestorov toaliet
|
36 900.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
20.06.2019 |
2 mesiace od podpisu zmluvy |
26.06.2019 |
Tomáš Paciga |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
12.06.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/004
|
Mlynské výrobky a strukoviny
|
11 300.00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2019 |
10.04.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
21.05.2019 |
Eastfodd s. r. o. / Milk-Agro spol. s r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
03.04.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/005
|
Chlieb, pečivo a súvisiace produkty
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2019 |
10.04.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
21.05.2019 |
Ing. M. Orosová - Pekáreň Šariš |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
22.05.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/007
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
11 900.00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
22.12.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
21.05.2019 |
Milk-Agro spol. s r. o. / Eastfood s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
22.05.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/006
|
Mrazené a konzervované potraviny
|
38 000.00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
13.04.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
21.05.2019 |
Bidfood Slovakia s. r. o. / Eastfood s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
22.05.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/001
|
Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
|
26 000.00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2019 |
15.02.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
25.03.2019 |
Ryba Košice s.r.o. / Štefan Bujňák |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
25.03.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/002
|
Ovocie, zelenina a súvisiace produkty
|
31 000.00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2019 |
15.02.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
08.03.2019 |
Wastex Slovensko s.r.o. /Gunarex s.r.o./Oľga Kapráľová |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
06.02.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2019/003
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
26.000.00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
20.02.2019 |
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |
07.03.2019 |
Milk-agro Prešov |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
10.02.2019 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_101_2012
|
potraviny
|
293,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_103_2012
|
potraviny
|
260,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_104_2012
|
potraviny
|
181,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_105_2012
|
potraviny
|
507,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
HISPA s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_102_2012
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Kolenič Ondrej |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_018_2011
|
Prenájom priestorov pre aktivitu projektu kontinuálneho vzdelávania.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_107_2012
|
potraviny
|
26,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_100_2012
|
potraviny
|
177,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
RYBA Košice s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |