|
Faktúra |
Faktura_skola_045_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
98,23 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_061_2012
|
Servisná údržba kopírovacieho stroja
|
97,14 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_154_2012
|
Odkladacie lišty
|
95.- |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Lamina s.r.o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
11.12.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_015_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
946,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_081_2012
|
Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
946,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
15/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
05.03.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_110_2012
|
Vodné, stočné, fa. č. 2115814872
|
945,95 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_034_2012
|
Vodné, stočné, fa. č. 2115612337
|
942,29 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_032_2012
|
Regulačný príkon a objednávka tepla na rok 2013 pre objekt na ulici Odborárskej.
|
62 978,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a. s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.11.2012 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
404/2020
|
Mrazené a konzervované potraviny, polotovary
|
56 500,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2020 |
25.06.2020 |
12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy |
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
59/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
30 957,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
2 mesiace odo dňa podpisu zmluvy |
18.03.2021 |
Michal Paciga, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
10.03.2021 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_111_2012
|
Dodávka a montáž vzduchotechniky v objekte stravovacieho zariadenia.
|
23 161,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Multi Sk s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
07.11.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_448_2012
|
Dodávka a montáž vzduchotechniky v objekte stravovacieho zariadenia.
|
23 161,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Multi Sk s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
19.12.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_025_2012
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
21 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
07.09.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_172_2012
|
Oprava podlahy v telocvični školy.
|
19 992,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Darien s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
17.12.2012 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
461/2020
|
Výmena okenných a dverných výplní a s tým súvisiace práce a kompletná oprava schodov
|
19 929,49 |
bez DPH |
|
|
15.06.2020 |
30.06.2020 |
2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy |
08.07.2020 |
Ing. Miroslav Mularčík - Movyrob |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
08.07.2020 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_094_2012
|
Výmena zdravotechnickej inštalácie v objekte stravovacieho zariadenia.
|
18 300,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
MP Kanal service s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
17.10.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_462_2012
|
Zhotovenie plastových dverí
|
11 837,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Movyrob, Ing. Miroslav Mularčík |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_133_2012
|
Zhotovenie plastových dverí a okien
|
11 837,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Movyrob, Ing. Miroslav Mularčík |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
29.11.2012 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
462/2020
|
Výmena okenných výplní a s tým súvisiace práce
|
11 120,74 |
bez DPH |
|
|
15.06.2020 |
30.06.2020 |
2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy |
08.07.2020 |
Ing. Miroslav Mularčík - Movyrob |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov |
|
|
08.07.2020 |
|
Objednávka |
Objednavka_skola_064_2012
|
Školský nábytok
|
10 480,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
27.08.2012 |